1、制定年度审计工作计划并组织实施。
2、建设公司内控体系,并组织培训及实施。
3、开展公司内部审计工作,提出审计报告及审计及建议;
4、对公司重大经济合同进行审计及分析;
5、参与对外投资决策等重要经济活动,并对执行情况进行监督审计;
6、参与公司董事会日常事务管理工作。
1、审计、财务等相关专业本科以上学历,持审计师资格证书或中级会计师资格证书;
2、具有3年以上大型企业财务总监、审计,会计师事务所项目负责人工作经验者优先;
3、掌握内审准则及内部审计程序,熟悉企业内部审计管理,熟悉投资领域知识及经济业务知识;
4、能够通过财务数据分析、流程检查,发现落实具体问题,并提出整改意见;
5、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
6、有较强工作责任心及良好的沟通、协调、文字表述和综合分析能力。